Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xepap,spol.s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen | 100 ks školskej kriedy- prevádzka školy | 1405100511 | 31 628 605 | 24,00 | 02.05.2014 | 02.05.2014 | |
Impromat-Slov,spol. s r.o. Koceľova 9 821 08 Bratislava | Skutočne zhotovené kópie na zariadeni AFICIO 2022 RICOH,v.č. J8354101716 | 1135201448 | 31 331 785 | 158,16 | 02.05.2014 | 02.05.2014 | |
EKONA SK,s.r.o. Madridská 2 040 13 Košice | Poplatok za seminár Zákon o verejnom obstáravaní podrobne a dôkladne-prevádzka školy | 14193 | 46 745 564 | 35,00 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Preplatok za plyn | 7452033628 | 35 815 256 | 19,62 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Nedoplatok za spotrebu plynu v ŠJ | 745203629 | 35 815 256 | 17,72 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | |
Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice | Činnosť technika BOZP a PO za mesiac apríl 2014 /Zmluva č.8/2011/ | 29014061 | 00 893 340 | 70,00 | 07.05.2014 | 07.05.2014 | |
Telefónica Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | Mobilné služby O2-prevádzka školy | 1072984880 | 35 848 863 | 1,31 | 07.05.2014 | 07.05.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu za obdobie 19.04.2014-31.05.2014 prevádzka ŠJ | 7327832899 | 35 815 256 | 16,00 | 07.05.2014 | 07.05.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu za obdobie 19.04.2014-31.05.2014 prevádzka školy | 7327832896 | 35 815 256 | 12,00 | 07.05.2014 | 07.05.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Faktúra za vodné a stočné 01.04.2014-30.04.2014 prevádzka školy | 2118509723 | 36 570 460 | 228,37 | 09.05.2014 | 09.05.2014 | |
Mesto Košice Tr.SNP 48/A 040 11 Košice | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | B/2014/128096/B/2014/00190313/23-číslo rozhodnutia | 00 691 135 | 609,84 | 09.05.2014 | 09.05.2014 | |
Kofax,s.r.o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner Minolta Magic color 4690 cyan/4000s. | 21140070 | 31 648 843 | 108,00 | 09.05.2014 | 09.05.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete 01.04.2014-30.04.2014 prevádzka školy | 1761675357 | 35 763 469 | 244,40 | 09.05.2014 | 09.05.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete 01.04.2014-30.04.2014 prevádzka školskej jedálne | 7761675375 | 35 763 469 | 18,12 | 09.05.2014 | 09.05.2014 | |
Dalkia Komfort,a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava | Energetické služby za 05/2014 | OF18140353 | 46 782 532 | 5 841,50 | 09.05.2014 | 09.05.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Fa za dodávku elektrickej energie za odbdobie od 01.05.2014-31.05.2014 | 7435457858 | 36 211 222 | 274,00 | 13.05.2014 | 13.05.2014 | |
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobilné služby Orange -prevádzka školy | 2238788162 | 35 697 270 | 27,98 | 13.05.2014 | 13.05.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Fa za elektrinu /01.04.2014-30.04.2014/ | 7267159548 | 36 211 222 | 1060,00 | 14.05.2014 | 14.05.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Fa za elektrinu /01.04.2014-30.04.2014/ | 7267159547 | 36 211 222 | 680,00 | 14.05.2014 | 14.05.2014 | |
Media DIDA,s.r.o. Kubičkova 19 779 00 Olomouc | História v obrazoch-účebná pomôcka na architektúru | 400218 | 25 816 616 | 81,60 | 15.05.2014 | 15.05.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 29.03.2014-30.04.2014 | 2118511616 | 36 570 460 | 482,66 | 16.05.2014 | 16.05.2014 | |
Kofax,s.r.o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner do tlačiarni-prevádzka školy | 90140075 | 31 648 843 | 49,80 | 16.05.2014 | 16.05.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 28.02.2014-28.03.2014 -Preplatok | 2118510486 | 36 570 460 | 543,66 | 16.05.2014 | 16.05.2014 | |
Datacom,s.r.o. Moldavská 49 040 01 Košice | Laminátor Peach Premium Photo ,batéria Avacom RBC2 | 1405095 | 36 212 466 | 108,18 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | |
MEDIA/ST,s.r.o. Moyzesova 35 010 01 Žilina | Celoročné predplatné časopisu Stavebníctvo a bývanie | Zálohová fa 2014276 | 36 380 849 | 9,95 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Hovorné /22.04.2014-21.05.2014/ | 7405104482 | 35 763 469 | 30,98 | 26.05.2014 | 26.05.2014 | |
Kofax,s.r.o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner do tlačiarní | 90140081 | 31 648 843 | 306,24 | 29.05.2014 | 29.05.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.05.2014-28.05.2014 | 2118619975 | 36 570 460 | 424,32 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Voda z povrchového odtoku /01.05.2014-31.05.2014/ | 2118620468 | 36 570 460 | 235,99 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | |
Telefónica Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | Hovorné /22.04.2014-21.05.2014/ | 1074725292 | 35 848 863 | 1,03 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | |
HU IRON,s.r.o. Popradská 66 040 01 Košice | Odvoz odpadu zo ŠJ | 20140430-25 | 45 447 136 | 45,60 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Fa za elektrinu /01.06.2014-30.06.2014/ | 7421425985 | 36 211 222 | 274,00 | 03.06.2014 | 03.06.2014 | |
Harlequin,s.r.o. Protifašistických bojovníkov 5 040 01 Košice | 110ks CD ROM-projekt | 201406002 | 36 174 378 | 1089,00 | 03.06.2014 | 03.06.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete /01.05.2014-31.05.2014/ | 6762680944 | 35 763 469 | 239,14 | 10.06.2014 | 10.06.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu-ŠJ 01.06.2014-30.06.2014 | 7327852377 | 35 815 256 | 16,00 | 10.06.2014 | 10.06.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu 01.06.2014-30.06.2014 | 7327852374 | 35 815 256 | 12,00 | 10.06.2014 | 10.06.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete-ŠJ /01.05.2014-31.05.2014/ | 0762680957 | 35 763 469 | 17,24 | 10.06.2014 | 10.06.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Faktúra za elektrinu /01.05.2014-31.05.2014/ | 7220157430 | 36 211 222 | 760,00 | 11.06.2014 | 11.06.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Faktúra za elektrinu /1.5.2014-31.5.2014/ | 7220157431 | 36 211 222 | 570,00 | 11.06.2014 | 11.06.2014 | |
AMAVET Asociácia pre mládež,vedu a techniku Žarnovická 7 831 06 Bratislava | Exkurzia vo firme Leica v švajčiarskom Heerbruggu a v CERNe | 140611A | 68 40 40 | 13 408,50 | 12.06.2014 | 12.06.2014 | |
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobilné služby Orange 6.6.2014-5.7.2014 | 2242589259 | 35 697 270 | 27,98 | 16.06.2014 | 16.06.2014 | |
SOŠ technická Kukučínova 23 040 01 Košice | Činnosť technika BOZP a PO za mesiac 05/2014 Zmluva č.8/2011 | 29014076 | 00 893 340 | 70,00 | 16.06.2014 | 16.06.2014 | |
Dalkia Komfort,a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava | Vyúčtovacia fa za rok 2014 | OF18140505 | 46 782 532 | 3 809,96 | 18.06.2014 | 18.06.2014 | |
Dalkia Komfort,a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava | Energetické služby za 06/2014 | OF18140437 | 46 782 532 | 5 841,50 | 18.06.2014 | 18.06.2014 | |
Gastro-servis Slovenská 93 040 06 Košice | Oprava elektrického výdajného stola INCLEMO | FV140062 | 32 561 989 | 553,20 | 20.06.2014 | 20.06.2014 | |
Gastro-servis Slovenská 93 040 06 Košice | Oprava elektrickej smažiacej panvy PE-13 | FV140061 | 32 561 989 | 538,80 | 20.06.2014 | 20.06.2014 | |
PARTS,s.r.o. Cottbuska 6 040 23 Košice | Katedra,21 dosiek na lavice | 036/2014 | 36 212 491 | 924,92 | 25.06.2014 | 25.06.2014 | |
Junior Achievement Záhradnícka 60 821 08 Bratislava | Aplikovaná ekonómia-poplatok šk.r.2014/2015 | 2014116 | 42 166 292 | 20,00 | 25.06.2014 | 25.06.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Hovorné /22.05.2014-21.06.2014/ | 7406085517 | 35 763 469 | 30,98 | 27.06.2014 | 27.06.2014 | |
Mediatel,s.r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava | Inzercia-dodatočný informačný riadok | 141212639 | 35 859 415 | 60,00 | 01.07.2014 | 01.07.2014 | |
HU IRON,s.r.o. Popradská 66 040 01 Košice | Odvoz odpadu zo školskej jedálne | 20140630-24 | 45 447 136 | 46,80 | 01.07.2014 | 01.07.2014 | |
Ľudmila Koreňová-Korlino Pokroku 15 044 42 Rozhanovce | Podlahárske práce-spojovacia chodba | 2014/07 | 35 089 041 | 377,46 | 02.07.2014 | 02.07.2014 | |
Ľudmila Koreňová-Korlino Pokroku 15 044 42 Rozhanovce | Demontáž,montáž a dodávka podlahovej krytiny - tr.č.0046 | 2014/005 | 35 089 041 | 988,78 | 02.07.2014 | 02.07.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Faktúra za elektrinu /1.7.2014-31.7.2014/ | 7461380240 | 44 483 767 | 274,00 | 04.07.2014 | 04.07.2014 | |
Telefónica Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | Hovorné /22.5.2014-21.6.2014/ | 1077280298 | 35 848 863 | 0,49 | 07.07.2014 | 07.07.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Vodné a stočné /29.5.2014-26.6.2014/ | 2118731921 | 36 570 460 | 379,24 | 07.07.2014 | 07.07.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu-ŠJ /1.7.2014-31.7.2014/ | 7327892544 | 35 815 256 | 12,00 | 08.07.2014 | 08.07.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu /1.7.2014-31.7.2014/ | 7327892547 | 35 815 256 | 16,00 | 08.07.2014 | 08.07.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Voda z povrchového odtoku /1.6.2014-30.6.2014/ | 2118733084 | 36 570 460 | 228,37 | 08.07.2014 | 08.07.2014 | |
Dalkia Komfort,a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava | Energetické služby v mesiaci júl/2014 | OF18140579 | 46 782 532 | 5 841,50 | 08.07.2014 | 08.07.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Hovorné-pevná linka /1.6.2014-30.6.2014/ | 5763692406 | 35 763 469 | 234,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Hovorné-pevná linka-ŠJ /1.6.2014-30.6.2014 | 1763692417 | 35 763 469 | 17,51 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | |
SOŠ technická Kukučínova 23 040 01 Košice | činnosť technika PO a BOZP za mesiac 6/2014 | 29014087 | 00 893 340 | 70,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | |
Dom farieb Sokolovská 173 040 11 Košice | Nákup maliarských potrieb -údržba školy | 2014044 | 36 213 101 | 63,53 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Fa za odber elektrickej energie | 7224136035 | 36 211 222 | 550,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Fa za za odber elektrickej energie | 7224136034 | 36 211 222 | 560,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | |
Orange SLovensko Metodova 8 821 08 Bratislava | Hovorné - Orange | 2246303704 | 35 697 270 | 27,98 | 21.07.2014 | 21.07.2014 | |
Impromat-Slov,s.r.o. Koceľova 9 821 08 Bratislava | Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2022 RICOH | 1145200342 | 31 331 785 | 65,78 | 21.07.2014 | 21.07.2014 | |
AVAMET Asociácia pre mládež,vedu a techniku Žarnovická 7 83106 Bratislava | Exkurzia Švajčiarsko | 2014034 | 684040 | 13 408,50 | 21.07.2014 | 21.07.2014 | |
CUBS plus,s.r.o. Masarykova 21 040 01 Košice | Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov | 322/2014 | 46 943 404 | 360,00 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | |
Kofax,s.r.o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner do tlačiarne RICOH typ 2220D pre Ricoh Aficio 2022 | 90140117 | 31 648 843 | 24,00 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | Hovorné-projekt | 7407044842 | 35 763 469 | 33,94 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava | ASC Agenda upgrade SŠ z 2014 na 2015 | 94-4-0002497 | 31 361 161 | 189,00 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | |
O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5 | Hovorné O2 | 1079628756 | 35 848 863 | 0,16 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu ŠJ za obdobie 01.08.2014-31.08.2014 | 7327893779 | 35 815 256 | 16,00 | 07.08.2014 | 07.08.2014 | |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014-31.08.2014 | 7327893777 | 35 815 256 | 12,00 | 07.08.2014 | 07.08.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Vodné a stočné 1.07.2014-31.07.2014 | 2118841218 | 36 570 460 | 235,99 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Vodné a stočné 27.06.2014-29.07.2014 | 2118840412 | 36 570 460 | 426,97 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Preplatok za elektrinu | 2290060467 | 36 211 222 | 343,83 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | |
Východoslovenská energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | Preplatok za elektrinu | 22290060475 | 36 211 222 | 304,07 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | |
Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava | Hovorné-Orange | 0211798822 | 35 697 270 | 27,98 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | |
Ľudmila Koreňová-KORLINO Pokroku 15 044 42 Rozhanovce | Demonáž, dodávka a montáž PVC tr.č.99 | 2014/12 | 35 089 041 | 900,36 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | |
Ľudmila Koreňová-KORLINO Pokroku 15 044 42 Rozhanovce | Podlahárske práce tr.č.56 | 2014/13 | 35 089 041 | 1340,84 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | Hovorné | 3764833400 | 35 763 469 | 234,17 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | Služby pevnej siete-ŠJ | 0764833410 | 35 763 469 | 15,14 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | |
Dalkia Komfort,a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava | Energetická služba za 08/2014 | OF18140660 | 46 782 532 | 5 841,50 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | |
ARES,s.r.o Banselova 4 821 04 Bratislava | Časopisy na školský rok 2014/2015 R+R Ra/NBOW 10 ks FREUNDSCHAFT 10 ks | 14151379 | 31 363 822 | 24,90 | 19.08.214 | 19.08.2014 | |
Datacom,s.r.o. Moldavská cesta 49 040 01 Košice | Osobný počítač HAL3000 Silver 9306H Intel | FA-1408318 | 36 212 466 | 436,70 | 25.08.2014 | 25.08.2014 | |
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | Služby mobilnej siete -projekt | 7408019229 | 35 763 469 | 30,98 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | |
Kosit,a.s., Rastislavova 98 043 46 Košice | Odvoz odpadu | 1144562 | 36 205 214 | 203,58 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | |
ŠEVT,a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica | Nákup školských tlačív na školský rok 2014/2015 | 1142206747 | 31 331 131 | 90,60 | 27.08.2014 | 27.08.2014 | |
Ľudmila Koreňová-KORLINO Pokroku 15 044 42 Rozhanovce | Demonáž, dodávka a montáž PVC tr.č.95 | 2014/29 | 35 089 041 | 926,33 | 27.08.2014 | 27.08.2014 | |